Учёт

Какими проводками провести зачет взаимных требований?

1236

ТОО на ОУР, плательщик НДС, продает оборудование другому юрлицу, тоже плательщику НДС, т. е. выставляет счет за это оборудование. В свою очередь это юрлицо выставляет в адрес ТОО счет на погашение задолженности по другому договору (за ГСМ). Возникает взаимная задолженность между двумя юрлицами по разным договорам. Подскажите, каким документом должен быть оформлен взаимозачет требований и какие проводки будут в финансовом учете?




Ответ:

НОРМАТИВНАЯ БАЗА. В соответствии со статьей 370 Гражданского кодекса обязательство прекращается полностью или в части зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Не допускается зачет требований:

1) если по заявлению одной...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах