Как правильно закрыть НДС, уплаченный при импорте товара, если ТОО не является плательщиком НДС?

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Как правильно закрыть НДС, уплаченный при импорте товара, если ТОО не является плательщиком НДС?

ТОО не является плательщиком НДС, заплатили за товар с РФ, при проводках Дт 3130 Кт 1030, возникает краснота в ОСВ. Как правильно закрыть НДС? Как правильно закрыть НДС, если ТОО не является плательщиком НДС?




Ответ:

Согласно IAS 2, затраты на приобретение запасов включают в себя цену покупки (контрактную стоимость), импортные пошлины и прочие налоги (за исключением тех, которые впоследствии возмещаются предприятию налоговыми органами), а также затраты на транспортировку, погрузку-разгрузку и прочие затраты, непосредственно относимые на приобретение готовой продукции, материалов и услуг. В...
Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)

Документ показан не полностью. Оформите подписку


Рассказать друзьям:

Возврат к списку