Консультации

10.12.2011
Расходы на приобретение новогодних подарков
Руководство компании приняло решение для поздравления с Новым годом (контрагентов)
приобрести конфеты и шампанское, а также подарки для детей. Подскажите пожалуйста, как правильно отразить эти расходы  в бухгалтерском и налоговом учете....
10.12.2011
Заверение товарно-транспортной накладной в налоговых органах
Мы продаем сантехизделия транспортные расходы по договору оплачивает сторона покупателя с России и забирают товар с Алматы ,офорляется товаро транспортная накладная ,кто заверяет транспортную накладную?
Нужно ли сдать в наш Налоговый комитет? Мы отправляем...
10.12.2011
НДС и единое экономическое пространство с 2012 г.
Вы можете написать ставку НДС с 2012 г.? С 01.01.2012г отменяются отметки(бегунки) на границе со странами Таможенного союза.В связи с этим какие изменения по налоговому учёту и сдаче форм(320 328)?
10.12.2011
Смена юридического и фактического адресов
Предприятие меняет юридический адрес, подскажите процедуры:
1. изменения адреса (включая сроки), принимая во внимание, что налоговый комитет будет находиться в другом районе,
2. процедуру и сроки сдачи отчетности (типы отчетности),
3....
09.12.2011
Медицинские услуги нерезеденту физическому лицу
ТОО резидент РК , оплатило медицинские услуги физическому лицу-нерезиденту , которое не является работником ТОО. Необходимо ли принять ,что оплаченные услуги являются доходом(материальной выгодой) нерезидента и облагаются ИПН по ставке 20 %.
09.12.2011
Налоговая отчетность по ф. 910.00 со статусом первоначальная
ТОО перешло с общеустановленного режима налогообложения на специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации с 1 июля 2011 года. Налоговое Управление, ссылаясь на п. 3 ст. 63 НК РК утверждает, что в этом случае, в связи с тем, что налоговые...
09.12.2011
Продажа товара без растаможки и уплаты НДС

Компания купила товар в Китае, товар пришел, но не растомаживался, а сразу экспортировался в Киргизию. Имела ли право компания не растомаживая товар и соответственно не уплачивая НДС перепродавать его? Если да то для перепродажи его надо оприходовать...