ТОО плательщик НДС реализация алкоголя, есть филиал, в другом городе, при нехватке там товара мы перевозим им недостающий товар при этом выписывая реализацию, естественно с ндс, там приходовали и продавали тоже с ндс, при камеральном контроле, убрали из зачета тот ндс что приходовался с головного на филиал, тогда как реализовать без ндс мы не можем, получается при реализации с головного один раз ндс начислен, при реализации с филиала еще раз начислен? Как верно отразить перемещение алкоголя в данной ситуации в 1С?
Ответ:Согласно гражданского кодекса Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций.
В рассматриваемой ситуации фактическая себестоимость материалов формируется в головном подразделении при принятии материально-производственных запасов к учету. Далее материалы поступают в филиал от головного ...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах