Учёт

Как внести исправление ЭСФ в разделе "категория получателя"?

1561

Поставщик выставил ЭСФ в 1-м кв. 2021 г. и ошибочно указал категорию получателя - физлицо. Теперь НК по результатам камерального контроля выслал извещение о неправомерности принятия в зачет суммы НДС по этой ЭСФ. Поставщик отказывается отзывать этот сч.-фактуру, т.к. попадет на штраф?




Ответ:

В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 400 Налогового кодекса суммой НДС, относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком НДС в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 367 Налогового кодекса, признается сумма НДС, подлежащего уплате за полученные товары, работы и услуги, если они используются или будут использоваться...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах