Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

ФНО 300.00 основные моменты при заполнении

Лектор: Гульмира Нигмеджанова

ЧТО В ПРОГРАММЕ?

Основные моменты при заполнении ФНО 300.00


КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР?

Гульмира Нигмеджанова

Гульмира Нигмеджанова

  • Профессиональный бухгалтер РК,
  • Диплом по Международным стандартам финансовой отчетности DipIFR (ACCA),
  • DipPFM (Великобритания), САР (CIPA),
  • Консультант портала Uchet.kz
  • Налоговый консультант
  • член Палаты Налоговых консультантов РК,
  • победитель конкурса «Лучший бухгалтер» Министерства Финансов РК 2018 год.



Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.

Продолжительность: 2 академических часа



Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ДЕМО ДОСТУП, Вебинары
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)


Дата и время события:  21.04.2020 10:00:00

Возврат к списку

Вопросы по вебинару

ID Вопрос
1 Все об Ндс
2 Есть ли изменения в заполнении формы 300 ?
3 Особенности заполнения 300.00 ф экспедиторских компаний при пропорциональном методе
4 В какой строке 300.00 декларации отражается полученные международные перевозки из РФ?
5 Все моменты при заполненении 300.00
6 Добрый день, реализация прошла в первом квартале, но по....причине изменили кол- во товара, выписали испр.Эсф во втором кв. Мы как отражаем реализацию в декларации первым кв. или вторым по исправленной?
7 Здравствуйте ,Страховая, компания, ТОО неплательщики НДС должны выписывать СФ электронно. Спасибо
8 Как сверить данные 1С и строки 300 формы с учетом НДС (отложенное принятие к зачету)
9 Должна ли форма 300.00 сходится по расходам с формой 100.00
10 Новая форма 300.00 нк
11 1) Раздельный учет по НДС. 2) при экспорте, датой оборота, какя дата будет считаться (эсф/пересечения границы/получения покупателями)
12 Ф-но 300.00
13 Правильное заполнение приложения 300.08 в части счетов-фактур, полученных на бумажном носителе и ЭСФ, полученных через портал. Как оформляется приложение 300.07, если компания наша выписывает по реализованным работам и услугам только ЭСФ?
14 Как отразить сумму ндс при возврате товара во 2 кв если товар купленный первым квартале в отчетах фно
15 Исправленная ЭСФ- НДС по обороту в каком квартале?поставщик-заказчик?
16 Добрый день! У нас ТОО ОУР плательщики НДС (метод пропорциональный) по ОКЭДу 10411 есть льгота по НДС 70%, по данному льготу как вести бух.учет и налоговый учет по КПН 100.фно а также 300.фно как должны отражаться данная 70% льгота?
17 В 4 квартале был превышен НДС в зачет. Как этот НДС учесть в декларации 1 квартала и взять его в зачет.
18 Очень интересно послушать вебинар.я начинающий бухгалтер, хотелось бы узнать от А до Я, что из себя представляет отчетность
19 Как отразить накладную и фискальный чек в декларации по НДС , если поставщик не выписал эсф? Можно и затребовать /выписать эсф после истечения 15календарных дней после реализации?
20 ТОО BioProject вид деятельности Производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных, мы в праве относить в зачет дополнительную сумму НДС согласно ст. 411 , как правильно отразить сумму зачета НДС в форме 300.00 за 1 кв 2020 г.
21 При импорте оборудования с Китая, как заполнить ф.300?
22 Заполнение строк по услугам от нерезидента.
23 Здравствуйте,Нужно ли отражать в строке 300.00.015 ТРУ без НДС выписанные на СОТРУДНИКА во время командировки,по которым составлен авансовый отчет?
24 заполнение 300.00
25 Здравствуйте! Вопрос. Как правильно отразить в отчете 300.00, отложенный НДС. Если по КПН сумму оборота берем в декабре 2019, а сумма НДС в 1кв 2020г, так как ЭСФ выставлено в январе 2020г.
26 Сумма НДС, относимого в зачет. Какие товары,работы и услуги имеем права взять на отнесение в зачет, а какие нет.
27 Отражение счетов-фактур электроннных при транспортно-экспедиторских услугах , а каких строках декларации их отражать
28 Здравствуйте. Импорт из стран еаэс в декабре 2019 г. 328 и 320 форма сданы в январе 2020 г. Оплата косвенных налогов в январе 2020 г. Вопрос: в каком периоде берем в зачет в 300 фно?
29 Правила заполнения
30 Предприятие на рабочих покупает молоко в мягком пакете, его НДС теперь 8%, Как правильно отразить зачет по этому товару и в какой строчке его указать в форме 300. Спасибо
31 общая практика
32 изменение ставки НДС и заполнение
33 Как отражать в декларации 300.00 расходы (счета), полученные от нерезидента в РФ, которые не облагаются в РК ни КПН, ни НДС (местом реализации этих услуг является РФ) и НДС в зачет не берется. Конкретнее: мы осуществляем международные перевозки автобусами по регулярным маршрутам из РК в РФ, маршруты проходят обязательно через автовокзалы, которые оказывают свои услуги и удерживают за эти услуги сразу, из суммы выручки за проданные на наш рейс билеты. Куда в декларации включать эти суммы расходов и отражать ли в реестре полученных с/ф? Некоторые автовокзалы не предоставляют с/ф, а выписывают только акты.
34 ДД! Вопрос по банковским услугам, которые ежедневно списываются с расчетного счета( за перевод. конвертацию и т.д.), при этом никакие документы подтверждающие эти расходы банком не выписываются (АВР,Счет-фактура). Как их отражать в форме 300.00 и в 1С если отсутствуют эти документы?
35 Какие сельскохозяйственное товары подлежит ставка который НДС 8%? Если есть перечень т.е. список на этих сельскохозяйственного товара. То можете отправит на мою электронную почту.
36 Отражаются ли услуги по договорам ГПХ?, услуги банка без НДС? услуги полученные от перевозчиков в транспортно-экспедиторских ТОО?
37 Мы,букмекерская компания,являемся плательщиками НДС.У нас есть ндс по нерезидентам,ндс от поставщиков РК,но данный НДС в зачет не берем.Форму 300,мы сдаем,но у департамента государственных доходов,постоянно возникают одни и те же вопросы,по не правильному заполению ф.300 и исчислению НДС.Мы не однократно отвечали ,что у нас НДС считается от облагаемого оборота и мы берем 85% в зачет от него,а ни как у обычных компаний.Просим более подробно рассмотреть данный вопрос и детально на примере показать заполнение формы 300,именно по букмекерским компаниям.
38 Как правильно принимать в зачет 328 формы. По форме существуют 2 уведомления: одно по доставке, второе по подтверждению. по какому уведомлению брать в зачет 328 форму?
39 Ошибочно вместо 1 кв.отправила за 2 кв ф.300 как отозвать
40 Как сдать дополнительную по форме 300, если ранее мы этот документ сажали с НДС, когда он должен был быть без НДС
41 Добрый день! Как платить налоги за март ?
42 Заполнение формы 300.00 при раздельном методе. при строительстве: когда есть услуги: - по строительству жилых зданий. при которых НДС капитализируется на "незавершенке", - Нежилым помещениям - НДС берется в зачет. И... - НДС по административным расходам. Как заполняется 300.00 при таком методе учета.
43 Срок искавой давности 3 года. Пример 2017 год сдал основную и 2019 допик за 2017 г по 300форме сдал. От какого когда считать срок искавой давности? Спасибо
44 По вопросу льготирования, то есть снижения ставки НДС с 12 на 8 процентов. Как отразить в 300.00 реалищацию по данным оборотам.Заранее спасибо.
45 Добрый день ! Я новичок в бухгалтерии, мне думаю всё будет интересно
46 Отражение в форме 300.00 НДС по импорту и экспорту продукции.
47 Как правильно заполнять 300ф. Если был куплен товар без документов , то как правильно его отразить в 300ф.
48 Отражение оборота реализации услуг нерезиденту, участник ЕАЭС по ставке Без НДС?
49 Как правильно собрать оборот без НДС? Если есть импорт по ГТД и из РФ?
50 НДС при импорте и экспорте. Свободно экономическая зона. Таможенный союз. Перечень изъятий. Как правильно заполнить 300 форму в 1с.
51 Как провести проверку между сданными отчётами и 1С за предыдущие периоды, чтобы выявить расхождения?
52 Есть ли отсрочка при оплате НДС. Если есть, то срок отсрочки оплаты.
53 Оборот по отложенному НДС в каком периоде отражать?
54 Какие существенные изменения ф300?
55 Как заполняется ФНО 300.00
56 Добрый день! При ведении раздельного учета как сдать 300 форму? Очередную и дополнительную или очередную с галочкой разделенны
57 ТОО А (резидент, экспедитор. плательщик НДС, ОУР) оказывает транспортно-экспедиторские услуги (ТЭУ) за вознаграждение по территории РК и России. Договор заключен с ООО Торговый дом (нерезидент, Россия) Для оказания ТЭУ перевозки грузов на железнодорожном транспорте приобретает услуги перевозчика у компании Б (резидент, плательщик НДС). Вопрос № 1 Компания Б выставляет ЭСФ за оказанные услуги ТОО А Без НДС . Как ТОО А (экспедитор) должно выписать ЭСФ за свое полученное вознаграждение с НДС12 % или БЕЗ НДС ООО Торговому дому за оказанные транспортно-экспедиторские услуги.
58 Импорт. Отображение формы 320.00. стр. 300.00.016 . Обороты по приобретенным товарам ставим реальные , а НДС только уплаченное или только те обороты на которые был уплачен НДС ? Услуги нерезидента . Обороты ставим в 3 кв. , а уплаченный НДС в 4 кв. ?
59 Как отразить в 300 форме НДС по раздельному учету
60 В какой строке отражать уплаченный НДС ПРИ ВРЕМЕННОМ ВВОЗЕ оборудования. ГТД оформлена на год. Очередные платежи уплачиваются за 3 месяца.
61 Добрый день, Продлены ли сроки сдачи декларации по НДС?
62 По каким счетам легче всего собрать 300.00 и сделать сверку
63 Заполнение ФНО 300.00
64 Как составить отчет по раздельному методу отнесения в зачет НДС.
65 Зачет НДС по раздельному методу, как вести учет?
66 Учет услуг нерезидента, оказывающие тех поддержку
67 Будет ли сохранена запись вебинара?
68 Как правильно объяснить разницу по ф.300 таможенной стоимости товара и ф.100 приобретение импорта2
69 По возврату НДС по нулевой ставке. Имеются ли существенные изменения в законодательстве ? Когда заработает таможенная программа Асикуда, для того чтобы как в России, налогоплательщик экспортер мог видеть в электронном режиме дату пересечения границы ТС экспортируемого товара?
70 Организация с 51%численностью инвалидов, освобождены от НДС, как правильно указать в форме освобождение, сф выставляют с НДС
71 по предприятиям -банкротам. т.е как заполнить 300 ф-му если вам не выплатил долг предприятие банкрот ?
72 корректировка НДС при списании сомнительного обязательства
73 корректировка НДС при списании сомнительного обязательства
74 Какой срок оплаты НДС за 1 квартал 2020 г. в условиях ЧП ?
75 Заполнение ф. 300
76 В приложении есть маленькие окошки, типа признак, обязательно их заполнять?
77 учет ндс при импорте с РФ, заполнение 300.00 формы на примере при реализации товара на территории РК ввезенного с РФ, В какой строке 300.00 формы указать уплаченный ндс при импорте.
78 ТОО (ОУР) ведет раздельный учет по НДС. При поступлении тмз связанных с освобожденным оборотом если в счет фактуре выделен ндс, то мы в приходе 1с 8.3 выделяем ндс 12% и ставим освобожденный оборот Вопрос: Правильно ли мы отражаем поступление? Либо мы должны сразу относить сумму ндс на стоимость тмц и не выделять ее в приходе? Если можно подробнее объяснить правила ведение раздельного учета по НДС.
79 В течении года можно ли переходить метода отнесения в зачет НДС с пропорцианального в раздельный учет?
80 больше практических материалов на основе ситуации
81 Нюансы оборота при возмещение ущерба, облогается ли НДС, вписывается эсф, и др.
82 1. Какие обязательство вступает если мы покупаем услугу и товары от структурного подразделения Не резидента? 2. У нас в компании есть лимит на проживания, в 300.00 мы должны показать оборот по счет-фактуре или по лимиту?
83 Добрый вечер! как декларировать товар который купили без ЭСФ и ндс
84 Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно разнести в 1С счет фактуру полученную с НДС по которой НДС в зачет не разрешен, если она является ПЕРЕХОДЯЩЕЙ на сл. квартал. Через "регистрацию прочих операций в целях НДС" оборот в 300 форму садится не правильный. Нигде нет ни одного примера с "переходящими" счетами.
85 Сроки по ЭСФ.
86 НДС отложенный сверить как быстро
87 Как в декларации по форме 300.00 отразить облагаемый оборот с-12% и с -8% ?
88 Нужно ли заполнять реестр по 300, если есть электронные авиабилеты? При том, что ТОО находиться на НДС с электронной выпиской ЭСФ
89 Здравствуйте. Как корректно отразить НДС 1. по возвращенному товару который реализовали в другом налоговом периоде. 2. по списанному товару в связи с истечением срока годности (полуфабрикаты), есть ли предел по сумме списания.
90 Для новичков по каким счетам собирать ндс
91 Здравствуйте, изменения по ставкам НДС, с какого и по какой период действуют.
92 Реализация отражается по дате оборота или по дате выписки ЭСФ. По приходу товаров и услуг такой же вопрос. Совсем нас запутали. Раньше знали АВР провели значит включаем в оборот по НДС в том квартале в котором выполнена работа или отпущен товар. Сейчасже АВР выписываем например 2 квартале,ЭСФ уже выписывается в начале следующего квартала. Что делать в таком случае?
93 Добрый день! Каковы правила заполнения формы при разной ставке НДС 8% и 12%?
94 ФНО 300.00 основные моменты при заполнении
95 ТОО, ОУР, плательщик НДС. Мы получили сертификат происхождение товара с России, оплатили в рублях. Сертификат выписан на территории РФ. За сертификат НДС не платили. Вопрос: в 300.00 форме расходы на сертификат в какой строке указать?
96 В ТОО имеются обороты облагаемые и не облагаемые НДС. При расчете НДС учитывается Доля облагаемого оборота в общем обороте. Ситуация - после сдачи очередной ф. 300, удалили реализацию, и Доля облагаемого оборота в общем обороте изменилась. При заполнении дополнительной декларации ф. 300, уменьшили оборот по реализации и сумму начисленного НДС, указав сумму разницы с минусовым значением. Но, форма не дает заполнить с минусом разницу в строке Доля облагаемого оборота в общем обороте, выдает ошибку "расчет не корректен". Как быть? как отразить конечную цифру в данной строке?
97 Добрый день, меня волнует ситуация с нашим предприятием в уплате НДС в период ЧП.Наше предприятие ИП кашкули является предприятием общественного питания, мы кормим по договорам гос. закупок заключенными с прошлого года на три года,заказчиками нашими являются государственные предприятия, а именно СОП, Нац,гвардия, и войска ВВ, стоимость питания одного военнослужащего в день по актам (завтрак,обед и ужин составляет 1330 тг в том числе НДС) мы являемся плательщиками ндс 12. В период ЧП мы работаем, но у нас закрылись платные услуги по столовым находящимся в этих зданиях, т.е скачок цен по продуктам нам как то закрывали платные услуги.Это первое на чем мы несем убытки, второе это ндс мы 12 платим, а основные товары поступают от поставщиков 8 процентов, зачетная часть. Как нам быть! ТО же самое по сотрудникам ,если мы работаем значит налоги по ФОТ мы должны платить, хотя часть работников мы отправили в отпуск без содержания
98 Наша компания получила образцы товара бесплатно и растаможила их в компании DHL по упрощенной схеме ( сумма менее 200 долларов).В заявлении- декларации только таможенная стоимость без указания НДС. Как это отразить в 300 форме.
99 Добрый день! Так, как введены электронные счета фактуры, обязательно ли собирать акты сверок с поставщиками, ведь мы и так можем сравнить 1С с и счет фактурами ?
100 Добрый день! НДС в зачет по ЭСФ, выписанных в другой отчетный период нежели АВР.
101 1.Услуги предоставляемые без выписки счетов-фактур включаются в 300 форму, например по договорам ГПХ; 2. Государственный субсидии, получаемые на покрытие расходов по оказанию услуг, выписываем АВР, включаются в 300 форму.
102 Экспорт в страны таможенного союза и Китай, отражение в декларации и первичные документы
103 Добрый день, подскажите пжл НДС по нерезидентам, авр получен в 1 квартале 2020 г, обороты облагаемые. Необходимо указать НДС в зачет в 1-ом квартале ? Подскажите пжл пошагово как в этотм случае заполнять прилож 5 ? Спасибо !
104 сверка с 100 декларацией - основные требования, на что обратить внимание.
105 Как в 1 С взять НДС в зачёт по остаткам на дату постановки по НДС. Пошагово, пожалуйста
106 Запись будет потом?