Квартальная отчетность в 2019 году - особенности составления Декларации по НДС

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Квартальная отчетность в 2019 году - особенности составления Декларации по НДС

Лектор: Эльвира Рамазанова

 ЧТО В ПРОГРАММЕ?
1. Особенности определения облагаемого оборота
2. Отражение в отчетности экспортных-импортных операций
3. Составление формы 328.00

Эльвира Рамазанова
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР? 

Эльвира Рамазанова  -
  • Аудитор РК
  • ДипИФР (АССА)
  • Профессиональный бухгалтер РК 
Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.

Продолжительность: 3 академических часа






Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ДЕМО ДОСТУП, Вебинары
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)


Дата и время события:  09.04.2019 10:00:00

Возврат к списку

Вопросы по вебинару

ID Вопрос
1 размер оборота для постановки на учет НДС у ИП и КХ плптельщика ЕЗН
2 размер оборота для постановки на учет по НДС у ИП и КХ плательщиков ЕЗН
3 Добрый день, компания осуществляет ремонт самолетов на территории РФ. Запасные части авиакомпании вывозятся и завозятся из РК в РФ из РФ в РК в целях ремонта, фактически не производится импорт или экпорт в целях реализации. Могут ли налоговые органы расценить вывоз и ввоз запасных частей импортом или экспортом. Какие необходимы документы для покрытия рисков по таким транзакциям?
4 Имеется превышение зачета по НДС, хотели попробовать вернуть его в этом квартале. Постоянного экспорта нет, 70% тоже нет, можно же фактический зачётный НДС по экспортированному товару вернуть? Как правильно заполнить декларацию для этого?
5 Как сдать декларацию за 1 кв 2019г. Выгружать ли приложение 7 и 8 при сдаче деларации?
6 здравствуйте, правильно ли , что мы берем курс рубля для определения базы для расчета ндс по импорту по дате накл, выписанной поставщиком (Россия)? спасибо.
7 После перехода на полную выписку ЭСФ в электронном виде, остался ли смысл откладывать принятие к зачету НДС при переходящих ЭСФ из квартала в квартал
8 Как правильно отражать оборот по приобретению в 300 форме, если оборот в одном квартале, а НДС в зачет согласно ЭСФ - в другом?
9 Доступ на вебинар
10 Расскажите,пожалуйста ,об особенностях при сдачи отчета при раздельном методе учета
11 В каком периоде и как отразить корректировку НДС в форме 300.00 по сомнительным требованиям и обязательствам?
12 с 1 апреля отмена 328 формы было, или все же продолжаем ее сдавать?
13 с 1 апреля отмена 328 формы было, или все же продолжаем ее сдавать?
14 Заполнение 300ф
15 Есть ли какая то камеральная сверка в налоговой комитете по строкам 300 формы 300.00.013А, ...14А, и т.д. 021А с годовым отчетом 100 формы по строке 100.00.009 III?
16 Добрый день, неликвидный товар продаем ниже себестоимости, наши риски?
17 Облагаются ли НДС обороты за выполненные услуги не на территории Казахстана
18 Здравствуйте! у меня вопрос НДС брать в зачет с даты оборота счет фактуры или с даты выписки?
19 Как правильно заполнить форму 300.00 по импорту из третьих стран?
20 в каких случаях ндс отлагается ?
21 1. Материнская компания (не финансовая деятельность) выписала ЭСФ нам за вознаграждение по полученному займу без НДС, однако акт выполненных работ выписан не был ссылаясь на статью 394 в НК, правомерно ли действия Материнской компании? Вопрос; правомерно ли действия Материнской компании? и сможем ли мы отнести на вычеты по КПН данные расходы без акта выполненных работ? 2.ДГД НК нашел расхождение между ф 100 и ф 300 в части незавершенного строительства (поступившего оборудования из Кореи, ввод в эксплуатации не было) - отраженного по строке 100.009.Н. ДГД НК в устной форме просит сдать доп декларацию по НДС и отразить в строке 300.000.017 в соответствии со ст 399, и ст 451. Вопрос; Нужно ли по устному запросу НК сдавть доп декларации и правильно ли отразить стоимость импорта по данной строке. 3. Компания заключила договор с России на обучение своих сотрудников посредством интернета Вопрос; Возникает ли обязательство у компании по уплате налогов (НДС и КПН с нерезидента)
22 1. Материнская компания (не финансовая деятельность) выписала ЭСФ нам за вознаграждение по полученному займу без НДС, однако акт выполненных работ выписан не был ссылаясь на статью 394 в НК, правомерно ли действия Материнской компании? Вопрос; правомерно ли действия Материнской компании? и сможем ли мы отнести на вычеты по КПН данные расходы без акта выполненных работ? 2.ДГД НК нашел расхождение между ф 100 и ф 300 в части незавершенного строительства (поступившего оборудования из Кореи, ввод в эксплуатации не было) - отраженного по строке 100.009.Н. ДГД НК в устной форме просит сдать доп декларацию по НДС и отразить в строке 300.000.017 в соответствии со ст 399, и ст 451. Вопрос; Нужно ли по устному запросу НК сдавть доп декларации и правильно ли отразить стоимость импорта по данной строке.
23 Как правильно заполнить приложения 7,8 к декларации по НДС с 2019 г.?
24 Влияет ли Продажа по нулевой ставке (например в СЭЗ) на долю, при зачете НДС?
25 Проверка правильности заполнения Ф 300 с ОСВ
26 Как правильно отразитть возврат товара полученный по импорту из стран ЕАЭС?
27 Здравствуйте! Предприятием импортированы с территории РФ на территорию РК ТМЦ, они НЕ входят в перечень изьятий. Сдана 328.00 форма и соответственно ввозной НДС должен быть оплачен до 20 числа месяца следующего за налоговым периодом. Вопрос - можем ли мы производить реализацию данных ТМЦ на территории РК до оплаты НДС или только после того, как НДС будет уплачен в бюджет?
28 ТОО общеустановленный режим, платильщик НДС, произв-во, срок деятельности 5 лет. Экспорт 1-2% ТОО имеет большую сумму превышения по НДС образованную за счет закупа сырья по ТС и ввоза импорта с ПОЛЬШИ, (100,0 млн. тенге) ВОПРОС: Есть ли какая то возможность вернуть данный НДС? Кому выгодно применение контрольного счета по НДС
29 Как будут отражаться импортные операции?
30 Правильное заполнение 300.00 при экспорте товара в страны ЕАЭС, ранее импортированного из ЕАЭС, если данный оборот не превышает 20% от общего и носит не постоянный характер.
31 как отразить в 300 нерезедентов