Консультации
19.05.2026
33
Нужно ли подавать дополнительный расчет 701.01, если были приобретены ОС после 16 февраля?
Вопрос по ФНО 701.01 за 2026 год. Если были приобретены ОС после 16 февраля, как сдавать расчет по приобретенным основным средствам?
Теги:
18.05.2026
113
Как корректировать 80% НДС при экспорте зерна и сельхозпродукции?
Письмо Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, от 20 апреля 2026 года №3Т-2026-01458179
Теги:
18.05.2026
232
ТЭУ от нерезидента: НДС за нерезидента, ЭСФ за нерезидента
ТОО (плательщик НДС) приобретает транспортно-экспедиторские услуги у нерезидента из Латвии.
Возникает у ТОО обязательство по выписке ЭСФ за нерезидента и облагаются данные услуги НДС в Казахстане?
Возникает у ТОО обязательство по выписке ЭСФ за нерезидента и облагаются данные услуги НДС в Казахстане?
Теги:
18.05.2026
192
Рекламные услуги от нерезидента: КПН у источника выплаты, форма 101.04, НДС за нерезидента
Если с корпоративной карты ТОО/ИП оплачиваются услуги по рекламе от использования сайтов иностранных компаний.
Надо оплачивать 20 % КПН за данную услугу и сдавать ФНО 101.04?
Надо оплачивать 20 % КПН за данную услугу и сдавать ФНО 101.04?
Теги:
18.05.2026
298
При импорте товара сдавать форму 101.04?
ТОО на ОУР, плательщик НДС, импортируем товар с РФ, контракт зарегистрирован в банке, продаем по РК, сдаем 328 форму, оплачиваем все налоги. Услуг нерезидента нет, только товар.
Нужно сдавать форму 101.04 в 2026 г.?
Нужно сдавать форму 101.04 в 2026 г.?
Теги:
18.05.2026
121
Как заполнить строки 200.00.015, 200.01.008, 200.01.017?
ИП на упрощенке, оплачиваем налоги единым платежом.
В разделе расчетные показатели вносим только пункт 200.00.015 - сумма единого платежа, подлежащих перечислению за работников? В разделе ИПН - пункт 200.01.008: что вносить в облагаемый доход, по какой...
В разделе расчетные показатели вносим только пункт 200.00.015 - сумма единого платежа, подлежащих перечислению за работников? В разделе ИПН - пункт 200.01.008: что вносить в облагаемый доход, по какой...
Теги:
18.05.2026
124
Ставки НДС при реализации медцентром услуг: в рамках ФОМС, физлицам, по забору крови, аренда помещения
ТОО медцентр, плательщик НДС, оказывает следующие услуги: 1. В рамках ФОМС; 2. физлицам - частным клиентам; 3. Услуги по забору крови для сторонней организации; 4. Аренда помещения.
По каким ставкам НДС медцентру облагать каждый из данных видов услуг?...
По каким ставкам НДС медцентру облагать каждый из данных видов услуг?...
Теги:
18.05.2026
206
Расчет социального налога за ИП как настроить в 1С?
ИП перешел на ОУР. ИП является пенсионером.
Каким документом в 1С настроить начисление соцналога 2 МРП за самого ИП? Учетная политика настроена. Или должны вручную начислять операцией?
Каким документом в 1С настроить начисление соцналога 2 МРП за самого ИП? Учетная политика настроена. Или должны вручную начислять операцией?
Теги:
18.05.2026
191
При начислении ИПН по дивидендам за 2025 г. применяется корректировка 30 000 МРП?
В ТОО на общем собранием участников решено распределить чистый доход за 2025 год. Выплата дивидендов осуществлена в апреле 2026 г.
При начислении ИПН по доходам физлиц в виде дивидендов можем применять корректировку в размере 30 000 МРП или должны облагать...
При начислении ИПН по доходам физлиц в виде дивидендов можем применять корректировку в размере 30 000 МРП или должны облагать...
Теги:
18.05.2026
530
НДС по исправленному ЭСФ в каком квартале относить в зачет?
В 1 квартале получили ЭСФ, во 2 квартале поставщик выставил исправленный ЭСФ.
Как правильно сделать зачет по НДС, если я отправила извещение на зачет по НДС по основному ЭСФ? В каком квартале относится данная сумма в зачет - в 1 или 2?
Как правильно сделать зачет по НДС, если я отправила извещение на зачет по НДС по основному ЭСФ? В каком квартале относится данная сумма в зачет - в 1 или 2?
Теги: