Физическое лицо (не ИП) приобрело товар из России (накладная, сч-ф, талон о прохождении границы есть). Появился покупатель, и физлицо хочет продать этот импортный товар ТОО (организации). Как правильно оформить и оплатить налог по импорту, чтобы в последующем продать это организации? (Какой указать КБК и т.д). Прошу описать алгоритм, предоставить источник. Как правильно оформить и оплатить налог по импорту, приобретенному физическим лицом (не ИП), чтобы в последующем продать это организации?
Ответ:
Если физическое лицо ввозит товары для последующей продажи, оно обязано выписать СНТ, представить форму 328.00 и форму 1-ТС, сопоставить форму 328.00 и СНТ, уплатить НДС на импорт.
Представление отчетности (формы 328.00 в налоговый орган и 1-ТС в статистику), уплата НДС на импорт производится не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом согласно ст. ...



