Учёт

НДС уплаченный при таможенном оформлении и отражение в ф. 300 и ф.320

4366

По уведомлению из НУ выяснилось, что сумма НДС, взятая в зачет в размере уплаченного и не более начисленного НДС по таможенному союзу в ФНО 300.00 за 2011 год не соответствует суммам из ФНО 320.00  за 2011 год
    Нужно ли включать в зачет суммы из корректировочных отчетов ФНО 320.00 за прошлые периоды?

Ответ:

В соответствии с Правилами составления декларации по налогу на добавленную стоимость по форме 300.00 в строке 300.00.017 указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного при таможенном оформлении. При применении пропорционального метода отнесения в зачет в данной строке указывается сумма НДС, уплаченного по импортируемым товарам, согласно декларации (-ий) на товары, а...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах