В августе нам была оказана рекламная услуга Российской компанией которая местом реализации является Россия.Счет фактура выставлена от 31.08.2011г. с указанием 0% ставки НДС. Правильно ли это? И должны ли наша организация платить НДС и КПН за нерезидента.
Ответ:На тот НДС, который указан в счет-фактуре Поставщика ( российской компании), обращать внимания не стоит. Рассмотрим налогообложение казахстанского предприятия 1. Корпоративный подоходный налог Согласно статье 193 Налогового Кодекса РК доходы юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность без образования постоянного учреждения, определенные статьей 192 настоящего Кодекса, облагаются...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах



