Учёт

ТОО плательщиком НДС произведен импорт товара в рамках Таможенного Союза в марте месяце. Согласно метода начисления должны отнести в зачет суммы НДС в декларации по НДС в 1 квартале?

4279

вопрос 21.04.2011
ТОО плательщиком НДС произведен импорт товара в рамках Таможенного Союза в марте месяце. Представлена декларация формы 320.00 и заявление 328.00 и соответсвующие документы, а также оплачены суммы НДС на импорт  и заверены  данные отчеты в налоговом органе в апреле  2011 года.
В декларации по НДС формы 300.00 за какакой период необходимо отражать данные суммы НДС на импорт, за 1 квартал или за 2 квартал?
А также есть варианты, когда представлена декларация формы 320.00 и заявление 328.00 и соответсвующие документы ,а также  оплачены суммы НДС на импорт  в марте месяце, а заверены  данные отчеты в налоговом органе в  апреле 2011 года. В этом случае, в декларации по НДС формы 300.00   за какакой период необходимо отражать данные суммы НДС на импорт, за 1 квартал или за 2 квартал?
Есть разные мнения, при которых приводятся основанием метод начисления предусмотренного Налоговым кодексом РК. При этом согласно метода начисления должны отнести в зачет суммы НДС в декларации по НДС  в 1 квартале. Так ли это?

Вопрос:  
ТОО плательщиком  НДС  произведен  импорт  товара в рамках Таможенного Союза в марте месяце. Представлена декларация формы 320.00 и заявление 328.00 и соответсвующие документы, а также  оплачены  суммы НДС на импорт  и заверены  данные отчеты в налоговом органе в  апреле  2011 года....

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах