ТОО, плательщиком НДС, произведен импорт товара в рамках Таможенного Союза в марте месяце. Представлена декларация формы 320.00 и заявление 328.00 и соответствующие документы ,а также оплачены суммы НДС на импорт и заверены данные отчеты в налоговом органе в апреле 2011 года.
Вопрос:
За какой период необходимо отражать данные суммы НДС на импорт в декларации по НДС формы...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК.
Информация о тарифах



