В ноябре ТОО реализовало в РФ товар на сумму 15 000 000 тенге НДС 0%, Россия не предоставляет подтверждение об уплате косвенных платежей. В каких строках ф 300.00 отразить сумму реализации 15 000 000 (300.00.002?), а сумму НДС?
Ответ:Согласно п. 2 ст. 276-21 НК при непредставлении налогоплательщиком Республики Казахстан, осуществившим экспорт товаров в государства-члены Таможенного союза или выполнившим работы по переработке давальческого сырья, документа, предусмотренного подпунктом 1) пункта 2 статьи 276-20 настоящего Кодекса, на бумажном носителе в срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, оборот по реализации...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах



