Учёт

Превышение допустимой нормы оборота и переход на общеустановленный режим налогообложения

4035

С 01.04.2011 год ТОО перевели на СНР на основе упрощенной декларации. Соответственно за 2 квартал уже сдавалась отчетность по ф. 910.00. В октябре оборот превысил допустимую норму и по заявлению налогоплательщика ТОО перевели на ОУР налогообложения с 01.11.2011. За октябрь сдали отчет по ф. 910.00 ликвидационную, а за ноябрь и декабрь уже ф. 200.00. Теперь за какой период надо будет сдавать годовую декларацию по ф. 100.00 - за 1 квартал и ноябрь, декабрь? И как сдавать финотчетность - за весь год или только за те месяцы, по которым будет сдаваться Декларация по ф. 100.00?

Ответ:

Считаю, что однозначно форма 100 должна сдаваться за 1 квартал и ноябрь, декабрь .

Однако, сдаваться она должна не одной формой, а двумя — отдельно за 1 квартал и отдельно за ноябрь , декабрь.

Связано это, в первую очередь , с вычетами по ФА.

Поскольку поступившие фиксированные активы увеличивают соответствующие балансы подгрупп (по I группе), групп (по остальным...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах