Учёт

Товар по импорту для собственных нужд

3624

Подскажите, пожайлуста,если ТОО, вновь открылось в ноябре 2011г. не является плательщиком по НДС,получила товар по импорту на сумму 169000евро 05 декабря 2011г. для собственных нужд при оформлении ГТД обязана заплатить НДС,тогда сумма уплаченная НДС, при сдаче документов на регистрацию НДС, например с 06 декабря 2011г.останется на лицевом счете,и можно ли взять в зачет

Ответ:
Согласно п.п.5) п. 1 ст. 256 Налогового кодекса при постановке лиц на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.
Суммой налога...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.