Консультации
Вопросы с ответами по порядку исчисления и уплаты НДС, ФНО 300.00 в Республике Казахстан.
05.03.2012
Минусовые счета-фактуры в форме 300.00
ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС, занимается оптовой торговлей продуктов питания. При возврате товара выписываются дополнительные счета-фактуры со знаком минус как в наш адрес поставщиками, так и нами при возврате товара от покупателей....
05.03.2012
Заполнение реестра 300.00 ФНО Декларация по НДС
Заполнение реестра 300.00 ФНО Декларация по НДС.
К коду строки 300.00.16 Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен.
Реестр счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам 300.08 заполняется ли по поставщикам...
К коду строки 300.00.16 Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен.
Реестр счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам 300.08 заполняется ли по поставщикам...
01.03.2012
Сумма НДС по приобретенным товарам, работам, услугам
Нужно ли заполнять 8 приложение, если все приобретенные товары, работы и услуги являются освобожденными и все обороты в 300 форме указываются в строке 300.00.16., так как компания является заказчиком строительства жк. И как правильно заполнить 8 прил...
28.02.2012
Нужно ли предоставлять 7 и 8 приложение к 300.00
Нужно ли предоставлять дополнительную форму 300.00 с указанием приложений 7 и 8 за периоды до 01.01.2012г., если в предыдущих 2012году периодах не было реализации и приобретенных товаров, работ, услуг, и 7, 8 приложение не заполнялось?
23.02.2012
Порядок применения льготы по НДС
Наша компания занимается производством хлеба и хлебобулочной продукции и подходит под действие статьи 267 п.2 Налогового Кодекса. Компания образована во 2 квартале 2011 года, как плательщик НДС состоит на учете с 3 квартала 2011 года. Но в связи с пр...
21.02.2012
Заполнение декларации по НДС, по основным средствам
Как правильно заполнить декларацию по НДС в приложение 300.08 по основным средствам-легковым автомобилям,на которых есть счет-фактура, с выделенным НДС, но мы не имеем право брать в зачет,согласно Налогового Кодекса РК.
16.02.2012
Переход с пропорционального метода на раздельный метод учета по НДС
С 2012 года перешли с пропорционального метода на раздельный метод учета по НДС, в связи с чем возник вопрос по отражению зачета в программе 1С, приход ТМЗ, работ/услуг в настоящий момент у нас есть все три вида оборота (общий, необлагаемый, облагаемый),...
14.02.2012
Отражение сведений о счетах-фактурах, выписанных по реализованным товарам, работам, услугам
При заполнений реестров 7 и 8 декларации по НДС обороты освобожденные от НДС включать в реестр и счета фактуры полученные без НДС также включаются в реестр.
31.01.2012
Списание остатков задолженности прошлых лет и отражение в ф. 300
Как отразить в форме 300.00 списание остатков задолженности прошлых лет, отраженные в доходе от реализации товаров и услуг?
09.01.2012
Ликвидационная декларация по НДС
ТОО не подавало заявление на перерегистрацию в качестве плательщика НДС до 31 декабря 2009 года. Соответственно, уже с 1.01.2010 года не являлось плательщиком НДС, и свидетельство по НДС стало недействительным. Налоговый инспектор говорит, что нужно ...