Импорт получен во 2 квартале 2012, 328 и 320 формы- сданы в 3 квартале 2012, НДС оплачен в 3 квартале 2012.
В отчете по НДС, с строке 300.00.017, за какой период нужно указывать обороты по импорту?
1.Вариант: Обороты показываю в 2 кв. ,но при этом НДС за 2 кв. оплачиваю полностью, т.е. не учитывая НДС уплаченный при импорте с ТС?
2.Вариант: Либо, обороты показываю в 3 кв?
Согласно п. 1 ст. 256 НК РК право на зачет по НДС имеют налогоплательщики, состоящие на регистрационном учете по НДС в соответствии со ст. 228 НК РК.
Согласно пп. 12 п. 2 ст. 256 НК РК суммой НДС, относимого в зачет, является сумма налога, которая указана в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с суммой налога на добавленную стоимость...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах



