Компания импортирует товар из Китая. Согласно ГТД уплачен НДС в сумме 100 000 тенге. Как отразить в бухучете - как Дт 1420, тогда какие строки заполнять в форме 300.00.
Ответ:НДС, уплаченный по импорту, можно отражать на счет 1420 «Налог на добавленную стоимость».
В Декларации НДС (форма 300.00) за 2012 год, уплаченный по импорту, отражается в строке 300.00.017 «Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании (на основании ГТД, на основании декларации ф. 320 .00).
И.Иванова , практикующий бухгалтер, САР, г. Алматы
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах



