Учёт

Превышение суммы НДС, относимого в зачет

3462

По акту сверки с налоговой на 01.10.11 у предприятия имеется дебетовое сальдо по НДС (105101 - 612000 тенге), 

В этом квартале была реализация и НДС к выплате начислен 315000 тенге. 
1.При заполнении ФНО 300.00 нужно ли указывать дебетовое сальдо на начало отчетного периода (если да, то в какой строке). 2. Следует ли выплачивать в бюджет начисленный НДС при наличии дебетового остатка?

Ответ:
В соответствии с Правилами составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (Форма 300.00) (далее - Декларация), утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан № 644 от 20.12.2010г., превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.