Вопрос 28.04.2011:
ТОО является плательщиком НДС,реализует товар необлагаемым НДС, должны ли мы указывать эту реализацию в 7приложении в ф.300.00
ТОО является плательщиком НДС,реализует товар необлагаемым НДС, должны ли мы указывать эту реализацию в 7приложении в ф.300.00
Ответ:
Согласно Правилам по заполнению Приложения 7 формы 300.00 данная форм предназначена для детального отражения сведений о счетах-фактурах, выписанных по реализованным товарам, работам, услугам. При наличии за отчетный налоговый период оборотов по реализации...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах



