Если ТОО имеет превышение НДС, относимого взачет, над суммой начисленного налога в 1 квартале, во 2 квартале сумма НДС начисленного налога превышает зачет, то в декларации по НДС за 2 квартал указывается ли сумма превышения НДС 1 квартала?
В случае, если по итогам 2 квартала 2009 года по Декларации НДС расчеты по НДС за налоговый период представлены суммой НДС, подлежащего уплате в бюджет за налоговый период, то есть сумма всего начисленного НДС за минусом суммы разрешенного зачета НДС подлежит уплате за 2 квартал, то превышение НДС за 1 квартал 2009г. подлежит отражению в Декларации по НДС за 2 квартал в строке 300.00.027.Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах



