Учёт

Заполнение ф.300.00 при превышении НДС

3274

ТОО ведет деятельность по СНР и ОУР. По СРН сумма ндс по реализации составила 100 000 тг., сумма по приобретению - 120 000 тг. По ОУР сумма ндс по реализации - 70000 тг., сумма ндс по приходу 40000тг.  Правильно ли заполняем строки:
По СНР
1.По строке 300.12.025 заполняется вторая строка в сумме 20000тг?
2. По строке 300.12.026 берем начальное сальдо из лицевого на начало года?
3. 300.12.027 и 300.12.028 не заполняем?
4. как заполнить строку 300.12.029? Ведь сальдо с льготой, а сумма по строке 300.12.025 II без льготы? как их суммировать?
ПО ОУР
1. По строке 300.12.025 заполняем первую строку в сумме 30000?
Остальные строки не заполняем, т.к. это оур.
В самой ф300 переносим из приложения12 точно по строкам?

Ответ:
    1) Так как Вы применяете СНР для юридических лиц - производителей с\Х, то заполняете приложение 12 к 300.00 форме.
    в строке 300.12.025 указывается исчисленная сумма налога на добавленную стоимость за отчетный налоговый период, которая состоит строк 300.12.025I и 300.12.025II. в строке 300.12.025II указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет,...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.