В Республике Беларусь ТОО, не являющимся плательщиком НДС, был приобретен товар в феврале месяце 2011 года, оприходован товар был в марте 2011 года. Белорусской стороной в счете-фактуре был выделен НДС. Какие обязательства возникают у ТОО по уплате налогов в бюджет по данной сделке?
Может ли ТОО отнести в зачет НДС, выставленный поставщиком?
Республика...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.