Консультации
Вопросы с ответами по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Республике Казахстан
19.10.2011
Порядок определения размера облагаемого импорта
Прошу Вас дать разъяснение по вопросу применения Постановление Правительства РК № 1249 от 28.11.2010 в связи с тем что нам пришло уведомление с налогового управления в котором указано что мы когда завозили товар из России нами были занижены цены на т...
17.10.2011
Учет курсовой разницы при экспорте товаров
Как правильно отразить в проводках курс при экспорте товара,если товар оплачивается 1) предоплата-50% 2)полная оплата 3) не своевременно оплачивается клиентом
И как выставлять счет-фактуру нерезиденту по какому курсу. И как расчитать ...
И как выставлять счет-фактуру нерезиденту по какому курсу. И как расчитать ...
17.10.2011
Структурное подразделение как самостоятельный плательщик НДС
Cтруктурное подразделение ТОО является покупателем товара по договору поставки из России . Но зарегистрировано плательщиком НДС ,соответственно и отчитывалось по НДС всегда ТОО - головное предприятие.Согласно ст.276-20 НК НДС уплачивается по "ме...
17.10.2011
Замена свидетельства по НДС
Подскажите пожалуйста в случае отсутствия идентификационного номера в свидетельстве о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость когда должны поменять свидетельство после 1 июля в течение 3х дней или в 2012 году?
17.10.2011
Можно ли получить НДС в зачет при получении фиксировнных активов
Приобретены Фиксированные Активы в РК
1,Общежитие для инженеров-передвижной вагончик
сч/ф с НДС12%.
2,Дизель-генератор переменного тока 3-х фазный мощностью 275КVA сч/ф с НДС 12%
может ли предприятие взять НДС в зачет.
1,Общежитие для инженеров-передвижной вагончик
сч/ф с НДС12%.
2,Дизель-генератор переменного тока 3-х фазный мощностью 275КVA сч/ф с НДС 12%
может ли предприятие взять НДС в зачет.
13.10.2011
13.10.2011
Дата принятия на учет импортируемых товаров
Нашим предприятием получен товар из РФ автомобильным транспортом, дата пересечения границы по талону прохождения-29 сентября 2011 г.,в Алматы товар доставлен 3 октября 2011 г., соответственно на учет поставлен 3 октября.
При сдаче формы 320.00 ставится...
При сдаче формы 320.00 ставится...
13.10.2011
Постановка на регистрационный учет по НДС
Встали на учет по НДС с 16 сентября, счет-фактуру выписывать за сентябрь до 16 без НДС с 16 с НДС или только с 1 октября мы вправе выписывать сф с НДС.
Р.S до 16 сентября фирма была на общеустановленном режиме но без НДС
Р.S до 16 сентября фирма была на общеустановленном режиме но без НДС
12.10.2011
Счет-фактура с указанием «Без НДС»
ИП не являющееся плательщиками налога на добавленную стоимость должны выписывать налоговую счет фактуру или не должны?
12.10.2011
Обязательства по исчислению НДС при реализации квартиры
Наше ТОО имеет на балансе(более года) квартиру, которую мы приобрели для обеспечения жильем сотрудника.При этом мы расценивали это приобретение как для предпринимательской деятельности, ввиду того, что для расширения зоны реализации услуг ква...