Консультации

Вопросы с ответами по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Республике Казахстан

01.08.2012
Отражение в ф. 300.00 счет-фактур по чекам
НУ была назначена встречная проверка между нашим ТОО и ТОО покупавшим у нас  в 2009 г. ГСМ. В базе 1С  реализация отражена как счет-фактуры по чекам, без основания, т.е. нет накладной. Нами в НУ были  предоставлены эти счета...
01.08.2012
Облагаемый оборот по НДС
Наша организация ТОО «А» не является плательщиком НДС, хочет заключить с ТОО «В», которая является плательщиком НДС посреднический договор. По договору ТОО «А» приобретает продукты питания на рынке для ТОО «В».
    Какие обязательства...
27.07.2012
Расчеты по НДС за налоговый период, ф.300.00
ТОО просит пояснить, как правильно заполнить форму за 1 квартал 2012 года, если общая сумма НДС, относимая в зачёт(строка 300.00.025) 605947 тенге, а сумма всего начисленного НДС(строка 300.00.013) 359928 тенге. На предприятии пропорциональный...
27.07.2012
Не является ли ошибкой написание «Адрес Поставщика», «Адрес Получателя» в счет-фактуре в 2012 году
Не является ли ошибкой написание  «Адрес Поставщика», «Адрес Получателя»  в счет-фактуре в 2012 году?
25.07.2012
НДС относимый в зачет, при раздельном методе учета
За 2 кв. этого года в компании не была осуществлена ни одна реализация ,соответственно оборотов по реализации и нач. НДС нет. Приобретение товара было, так же как оплата аренды офиса и склада. Метод отнесения в зачет НДС в компании раздельный. Т.е  из...
25.07.2012
Вознаграждение по депозиту
Мы являемся Банком получаем вознаграждения по депозитам от других Банков по средством электроного взаимодействия , т.е договора не заключаем (тикеты и др.)
Изменение в Налоговом Кодексе статья 231 п.3. полпункт 16) получение вкладчиком (клиентом)...
23.07.2012
Импорт оборудования для собственных нужд
ТОО получено оборудование для производства хлеба из Словении и Швеции. Оборудование будет использоваться в собственных целях для производства готовой продукции. Оплата за оборудование произведена в 2 этапа авансовыми платежами. Имеются правила применения...
20.07.2012
Корректировка размера облагаемого оборота при возврате товаров
Был возврат товара и услуг от покупателя в течении квартала.
    В каких строчках это отображается в декларации и нужно ли заполнять 6 приложение,  пойдет ли возвратная СФ  в 7 реестр. И если я добавлю сумму в ...