ТОО в декабре 2012г. получил товар с РФ, если оплата за НДС на товары ТС будет произведена в январе 2013г. и 320, 328 отчет за декабрь сдам в январе 2013г. Может ли ТОО взять в зачет НДС за 4 кв. 2012г. и в зачет расходов в 100 форме за 2012г? Или должны взять в зачет НДС за 1 кв 2013г. и КПН за 2013г.?
Ответ:Согласно п.2 ст.276-16 Налогового кодекса при импорте товаров на территорию РК с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма НДС по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет РК, в пределах исчисленных и (или) начисленных.
ВЫВОД:
В рассматриваемой ситуации уплата НДС производится в 1 кв.2013 года, следовательно, в...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.