Вопрос №55937 06.11.2010
Компания заключила договор с транспортной организацией на оказание услуг по доставке своих работников утром от места их жительства до офиса и вечером - обратно. Автобусы курсируют по согласованным маршрутам в пределах черты города. Персонифицировать затраты по работникам не представляется возможным. В конце месяца подписывается Акт выполненных работ и выставляется счет-фактура. Имеет ли право компания отнести на зачет НДС по данному виду транспортных услуг и принимаются ли данные расходы на вычеты при расчете корпоративного подоходного налога? Заранее благодарю за ответ.
Ответы
6 ноября 2010 г.
Ергожин Д.Е.
При соблюдении положений статей 100 и главы 34 Налогового кодекса налогоплательщик вправе отнестиданные расходы на вычеты в целях исчисления КПН и в зачет в целях исчисления НДС.



