В 2011г. ТОО сдает ф.101.01 и ф.101.02 как положено по КПН за 2010г.
Но в текущем году у ТОО доходов нет, одни расходы, т.е. предполагается убыток (дело идет к закрытию фирмы).
1)можно ли сдать дополнительную ф.101.02 с "-", чтобы обнулить сумму по ранее сданному расчету и не платить её?
2)Если у ТОО убытки, то считается ли и как превышение или занижение суммы фактически начисленного КПН над суммой исчисленных авансовых платежей?
1) Согласно п. 8 ст. 141 Налогового кодекса налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, за исключением дополнительного расчета суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах