Консультации

Вопросы с ответами по налогообложению и налоговому законодательству в Республике Казахстан

15.05.2012
Заполнение ф.210, какие коды ставить в приложение 210.02 в графы E, F, G
С марта 2012 года у нас работает гражданин России по трудовому договору. Он является резидентом РК и у него есть личные документы как: вид на жительство, СИК и РНН выданные РК. Теперь у нас возник вопрос когда заполняли форму 210.00 по следующим строчкам....
15.05.2012
Договор доверительного управления с учредителем на длительный срок
ТОО продает свои производственные и офисные помещения учредителю в частную собственность, договора с коммунальными службами нужно переоформить на собственника частное лицо.
Может ли ТОО оформить договор доверительного управления с учредителем  на...
15.05.2012
Аренда автотранспорта у компании-нерезидента
ТОО -транспортная компания,является плательщиком НДС.Планирует арендовать  грузовую  автомашину  от ТОО являюшимся не резидентом (Республика Киргизстан).
1.Какие виды оплаты должны быть за предоставляемые услуги?...
15.05.2012
Возврат превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога
При заполнении формы 300.00 по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2012 года зачет НДС превысил НДС к уплате на 1 400 000. Заметила что в декларации есть графа возврат превышения НДС, относимого взачет над суммой начисленного налога.
Могу ли...
15.05.2012
Заполнение ф.300.00 при отсутствии реализации за квартал
ТОО пользуется пропорциональным методом отнесения в зачет. Подскажите, как правильно заполнить ф.300.00, если не было реализации за квартал вообще (раздел Начисление НДС пустой). Но есть приобретения с НДС. Как правильно, строка 300.00.008 ра...
14.05.2012
Нужно ли сдавать в 2012 году форму отчета 101.04, если КПН у источника выплаты не удерживается
<p>В 2011 году  и 2012 году заключен договор с нерезидентом (Россия) об оказании консультационных услуг, согласно условиям договора КПН у источника выплаты не удерживается. В первом квартале 2012 года была произведена выплата нерезиденту...
14.05.2012
Декларация по возмещению исторических затрат с пустыми графами, ф.560.00
АО в январе 2012 года представила в НК декларацию по историческим затратам ф.560.00 с пометкой очередная и произвела последнюю оплату по данному налогу.
    Нужно ли теперь сдавать декларацию по ф.560.00 с пустыми графами?
14.05.2012
Отчет по доходам нерезидента, ф.210.00
Нерезидентом, физ лицом, предоставлены услуги по международной перевозке.предоставлена справка подтверждения статуса  резидента Украины. Если раньше сдавалась 210 форма. В 2012 году форма изменилась, какая форма отчета сдается в налоговый о...
14.05.2012
Учет реализованного товара и отражение в ФНО 300.00 в приложении 300.08
У ТОО имеется магазин, основные покупатели - частные лица. ТОО является плательщиком НДС.
    Как правильно показывать данную реализацию в бухучете? на каждое частное лицо или одной реализацией в конце месяца? И как данную реализацию...
14.05.2012
Данные по работнику иностранцу-резиденту: отражение в налоговой отчетности по форме 210.00
Предприятие приняло сотрудника россиянина, у него  имеется РНН, СИК, пенсионный договор и вид на жительство иностранца.
Скажите, всеми налогами будет облагаться зарплата и какую форму налогового отчета мы будем сдавать по нем ф.200.00 или ф.210.00...