Консультации

Вопросы с ответами по налогообложению и налоговому законодательству в Республике Казахстан

06.11.2025
Превышен порог по НДС у КХ на СНР — нужно ли вставать на учет?
КХ на СНР для крестьянских или фермерских хозяйств. КХ занимается животноводством, выращивает бычков для откорма и реализует живым весом. По ИС ЭСФ получило уведомление:" По данным выписанных ЭСФ вы превысили минимальный порог оборота для постановки...
05.11.2025
Какой код отходов указать в ФНО 870 при выбросах от автотранспорта?
ТОО на ОУР, на балансе есть авто. Сдаем ежеквартально ФНО 870 и уплачиваем плату за негативное воздействие. С 3 квартала ФНО 870 доступна для сдачи только в новом Кабинете налогоплательщика ИСНА.
При заполнении ФНО 870 указываем вид загрязняющего вещества...
05.11.2025
Безвозмездно получен товар из третьих стран: можно ли взять НДС в зачет?
Товар безвозмездно передан из третьих стран, сдана ДТ, оплачены все пошлины и НДС. В дальнейшем товар передан на сертификацию.
Можем ли взять в зачет оплаченный НДС и отразить в форме 300?
04.11.2025
Порядок импорта из ЕАЭС
При импорте из РФ товар по коду ТН ВЭД входит в Перечень изъятий.
Какие особенности при завозе данного товара?
04.11.2025
Ребенок-инвалид гражданин другого государства: сохраняется ли вычет по ИПН?
Сотрудник ТОО с видом на жительство, работает и проживает на территории РК, является родителем ребенка-инвалида 1 группы.
Имеет ли право на вычет по ИПН на 882 МРП, если ребенок является гражданином другого государства и проживание НЕ на территории ...
04.11.2025
Естественная убыль по ГСМ: можно ли относить на вычеты?
При сдаче ФНО 300 можно ли относить на вычеты "естественную убыль в пределах норм (по ГСМ)", если организация занимается продажей ГСМ?
03.11.2025
Как поставить на учет ОС, которое было списано?
Основное средство было списано (снято с учёта) в 2022 году по остаточной стоимости. На сегодняшний день - оно не было утилизировано.
Возможно ли поставить на учёт заново данное основное средство для цели перепродажи другому юридическому лицу?...
31.10.2025
Где в форме 300.00 отразить возврат от покупателя при отсутствии НДС?
ИП в мае месяце реализовало товар, в июле встает на учет по НДС, в августе покупатель возвращает товар, так ка истек срок годности. Возвратные ЭСФ выставили без ндс.
В какой графе в форме 300,00 отразить возврат от покупателя при отсутствии НДС?
31.10.2025
Можно ли возместить командировочные расходы учредителю-нерезиденту?
У ТОО два учредителя нерезидента. Один них является директором. Пока нет никакой деятельности. В 2025 году оба учредителя до 40 дней пробыли в Алматы. Вели переговоры, искали земельный участок для строительства. По директору вопросов нет.
А может ли ...
31.10.2025
В какие сроки должна быть оформлена СНТ при импорте железнодорожным транспортом?
Компания ОАЭ (Дубай, исполнитель) выполняет работу по ремонту оборудования для Казахстана. А для ОАЭ работу выполняет компания из Кыргызстана (на территории Кыргызстана). Т.е. ТОО РК (заказчик) временно вывозит оборудование из...