Учёт

Отражается ли в 300.00 форме исправленный ЭСФ?

1104

ТОО, НДС, в январе выписывает ЭСФ, в 1 квартале оплачивает НДС, в апреле выписывает исправленный на этот ЭСФ.
При сдаче 300.00 формы где-то нужно это отражать?




Ответ:

На основании пп. 2 п. 1 и п. 2 ст. 48 НК РК исковой давностью по налоговому обязательству и требованию признается период времени, в течение которого налогоплательщик (налоговый агент) обязан представить налоговую отчетность, вправе внести изменения и дополнения в налоговую отчетность, отозвать налоговую отчетность.

Если иное не предусмотрено данной статьей, срок исковой давности...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах