Учёт

При составлении декларации 300.00 в каких строках и приложениях нужно указать оплаченный при растаможке НДС?

398

Купили товар в Китае. При растаможке оплатили НДС, данная сумма по лицевому отражена как начислена и уплачена. Теперь при составлении декларации 300.00 в каких строках и приложениях нужно указать, чтобы еще раз не начислилась данная сумма? Это правильно, что данная сумма уже начислена по лицевому по коду 105012, хотя мы еще не сдавали декларацию?




Ответ:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 400 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) суммой НДС, относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком НДС в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 367 Налогового кодекса признается сумма...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.