ТОО, ОУР, без НДС, приобретаем товары исключительно из РФ, сажаем уплаченный НДС по импорту на себестоимость через допрасходы. В ФНО 100 в строке 019 III A указываем сумму запасов с допрасходами. Пришло уведомление из УГД, что расходы по приложению 1 не сходятся с приобретенными товарами. Расшифровка не бьется на сумму НДС по импорту, на что ссылаться при ответе на уведомление?
Ответ:
НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
В соответствии с Правилами составления налоговой отчетности декларации по КПН (форма 100.00), утвержденными приказом Первого заместителя Премьера-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 20 января 2020 года № 39:
в форме 100.01 отражаются сведения по приобретенным товарам (работам, услугам), включая не относимые на...



