ТОО на ОУР, зарегистрировались 14.04.22, неплательщики НДС, реализаций не было, но есть полученные ЭСФ по аренде офиса, покупка компьютеров, канцтоваров. Нужно ли сдавать ф. 300, т. к. есть приобретенные ЭСФ с НДС? куда относить зачеты по 1С, т. к., возможно, в будущем будут плательщиками НДС?
Ответ:
Согласно пункту 1 статьи 424 НК РК плательщик налога на добавленную стоимость, указанный в подпункте 1) пункта 1 статьи 367 настоящего Кодекса, обязан представить декларацию по налогу на добавленную стоимость в налоговый орган по месту нахождения за каждый налоговый период не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, если иное не установлено настоящей...