ТОО реализовало товар, накладная от 28.03.2022 г., ЭСФ выставили 04.04.2022 г., в каком отчетном периоде начислять НДС: в 1 кв. по дате в накладной или во 2 кв. 2022 г. по дате ЭСФ? НДС начисляется по дате в накладной или по ЭСФ?
Ответ:
НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
В соответствии с Правилами составления налоговой отчетности декларации по НДС (форма 300.00), утвержденными приказом Первого заместителя Премьера-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 20 января 2020 года № 39
в строке 300.00.001 А указывается сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС,...