Учёт

В ФНО 300.00 НДС отражается по дате совершения оборота или по дате выписки ЭСФ?

876

ТОО реализовало товар, накладная от 28.03.2022 г., ЭСФ выставили 04.04.2022 г., в каком отчетном периоде начислять НДС: в 1 кв. по дате в накладной или во 2 кв. 2022 г. по дате ЭСФ? НДС начисляется по дате в накладной или по ЭСФ?




Ответ:

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:

В соответствии с Правилами составления налоговой отчетности декларации по НДС (форма 300.00), утвержденными приказом Первого заместителя Премьера-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 20 января 2020 года № 39

в строке 300.00.001 А указывается сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС,...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.