Учёт

Если филиал не является плательщиком НДС, может ли головная организация филиала взять в зачет сумму НДС, указанную в ЭСФ?

3274

Поставщиком выписан электронный счет-фактура покупателю, который является филиалом согласно договору, заказчиком которого является филиал. Филиал имеет свой БИН, но не является самостоятельным плательщиком НДС. Сможет ли головная организация филиала взять в зачет сумму НДС, указанную в ЭСФ? Является ли правомерным выставление поставщиками электронного счета-фактуры на БИН филиала?




Ответ:

Согласно пункту 1 статьи 367 Налогового кодекса плательщиками налога на добавленную стоимость являются:

1) лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в Республике Казахстан:

индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой;

юридические лица-резиденты, за исключением государственных...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах