Учёт

В какой строке ФНО 300 отразить уплаченную сумму НДС по импорту, отнесённую в зачет?

2065

Согласно договору, ТОО закупило товар из Турции, НДС был оплачен при растаможивании полученного товара. НДС за купленные товары в Турции подлежит ли вычету, если да, то в какой строке Декларации по форме 300.00 мы должны его указать?




Ответ:

Согласно пп 2) п. 1 ст. 400 Налогового кодекса РК: Суммой НДС, относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, ... признается сумма НДС, подлежащего уплате за полученные товары, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота по реализации, и указанного: в случае импорта товаров – в декларации на товары, оформленной...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК.
Информация о тарифах