Вопрос 29.06.2011
ТОО заключило 10.06.10г. с поставщиком РФ договор, где был указан в т.ч. НДС. Акт и счет-фактура выписана 02.11.10г. с НДС 18%, транспортных документов у нас нет, так как товар (диск) был получен сотрудником во время нахождения в командировке.
1. Нужно ли нам предоставлять отчет по ф.320 и заявление ф.328.
2.Следует ли оплачивать дополнительно НДС 12%
3. Можем ли мы взять в зачет НДС начисленный и уплаченный российской Стороной?
4. Либо переделывать все документы (договор, акт, с/ф) без -НДС?
Ситуация
ТОО заключило 10.06.10г. с поставщиком РФ договор, где был указан в т.ч. НДС. Акт и счет-фактура выписана 02.11.10г. с НДС 18%, транспортных документов у нас нет, так как товар (диск) был получен сотрудником во время нахождения в командировке.
1. Нужно ли нам предоставлять отчет по ф.320 и заявление ф.328.
2.Следует ли оплачивать дополнительно НДС 12%
...



