ТОО на обще установленном режиме. Плательщик НДС. В 3 квартале 2013г. ТОО приобретает сотовый телефон для продажи (стоит на товаре счет 1330). НДС взят в зачет в 3 квартале 13 г. В 2015 г. ТОО переводит данный товар из группы "товары" в группу ОС и начисляется амортизация. В декабре 2016 года сотовый телефон ломается, ремонту не подлежит, срок амортизации не истек. Есть акт на списание сторонней организации о том что ремонту не подлежит. Как правильно данные суммы оборота и НДС отразить в 300 форме за 4 кв ? В каком приложении 300 формы? С каким знаком "+" или "-" данные суммы отразятся в 300.00 форме?
Ответ:
В соответствии с Правилами сайта в рамках одной консультации рассматривается одна ситуация и один вопрос по ней.
Вам будет предоставлена консультация в части отражения суммы начисленного НДС при порче имущества в декларации по НДС согласно выбранной теме ситуации (консультация по бухгалтерскому и налоговому учету).
Что касается вопроса отражения данной операции в 1С, то ...