Учёт

В каком периоде отнести НДС в зачет, если накладная выписана в первом квартале, а ЭСФ во втором?

4960

Накладная выписана в первом квартале, а ЭСФ - во втором. К какому кварталу относить данный расход по НДС?

Ответ:

Согласно пункту 3 ст.256 НК: 3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом  2 настоящей статьи. В случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии со статьями 241 и 276-20 настоящего Кодекса уплаченный...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах
Автор:  [80849] (521026450104) Айман Досаева