ТОО на ОУР (НДС) планирует провести зачет между КБК. С КБК 101201 перекинут излишнюю сумму на КБК 101110. При заполнении Формы 332 "Налоговое заявление на проведение зачета и (или) возврата налогов, других обязательных платежей, таможенных платежей, пеней и штрафов" возникли вопросы:
Заполняя Приложение 332.01 к строке А: номер строки ставлю 002?, указываю КБК, с которого надо перебросить излишек, т.е. 101201, указываю сумму.
2) заполняя Приложение 332.02 к строке В: номер строки ставлю 003?, указываю КБК, на который надо перебросить излишек, т.е. 101110, указываю сумму.
3) заполняя страницу 2 Приложения 332.02 я указываю БИН ТОО, название и т.д. только в строке 002? Или же еще и в строке 003 (например)?
Ответ:
Зачет излишне уплаченной суммы налога производится по представленному налогоплательщиком налоговому заявлению на проведение зачета, предусмотренному статьей 599 НК РК.
1. В приложение к строке А указываются сведения о сумме излишне (ошибочно) уплаченного налога над суммой начисленного налога. В столбце номер указываете - 002.
Далее указываете код бюджетной...