Учёт

Возврат товара поставщику как отразить в форме 300.00?

1

ТОО на ОУР, плательщик НДС, приобрело товар в феврале 2026 года, в конце февраля товар частично был возвращен поставщику.
В каких строках и приложениях отразить возврат товара в 300.00 ФНО?




Ответ:

Согласно Правилам заполнения ФНО 300.05 в строке 300.05.007 В указывается сумма корректировки зачета по НДС по товарам, работам, услугам, по которым в предыдущие налоговые периоды НДС был отнесен в зачет, и которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота.

Поступление возвращенного товара имело место быть в том же ...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК.
Информация о тарифах