В 2026 году в 300 ФНО за 1 квартал НДС по нашей реализации как указывать: по дате оборота или по дате ЭСФ? То есть если АВР от 28 марта, а ЭСФ от 5 апреля с датой оборота 28 марта, то в каком квартале в 300 ФНО я показываю начисленный НДС?
Ответ:
НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
В соответствии с Пояснением по составлению налоговой отчетности «Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00)», утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 695:
в строке 300.00.001 А указывается сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС, за исключением оборотов, ...



