ИП в мае месяце реализовало товар, в июле встает на учет по НДС, в августе покупатель возвращает товар, так ка истек срок годности. Возвратные ЭСФ выставили без ндс.
В какой графе в форме 300,00 отразить возврат от покупателя при отсутствии НДС?
Ответ:
никак не отражать в форме 300.00 и ЭСФ должно быть БЕЗ НДС (вы правильно выписали).
Согласно статье 420 НК выписка дополнительного счета-фактуры производится поставщиком в случаях корректировки размера оборота в соответствии со статьей 383 настоящего Кодекса.
Согласно статье 383 НК корректировка производится в случае полного или частичного возврата товара, за ...



