Компания получила возврат излишне уплаченного НДС от УГД.
Считаются ли эти деньги прибылью компании и должны ли быть признаны доходом с уплатой КПН или это просто деньги, которые вернули в компанию? Как в 1С отразить эту операцию, какими проводками? Сейчас в 1С есть сумма НДС на счете 1421 как переплата по НДС.
Ответ:
В соответствии с частью второй п. 1 ст. 101 Налогового кодекса РК: Излишне уплаченной (взысканной) суммой НДС является положительная разница между уплаченной (взысканной) в бюджет (за минусом зачтенной и возвращенной) и исчисленной, начисленной (за минусом уменьшенной) суммами НДС за налоговый период с учетом расчетов по НДС за предыдущие налоговые периоды.
Согласно п. 1 ст. ...



