ИП на режиме розничного налога, неплательщик НДС. В июле 2024 года была поставка ТМЗ из третьих стран (Турция). Товар был растаможен, ГТД сдана, НДС уплачен.
Нужно ли сдавать отчет ф. 300.00? Как верно отразить уплаченный НДС?
Ответ:
Нет, НЕ нужно, поскольку форму 300.00 предоставляют только ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС. Уплаченный НДС на импорт будет включен в стоимость товара, не более того.
Согласно IAS 2 затраты на приобретение запасов включают в себя цену покупки (контрактную стоимость), импортные пошлины и прочие налоги (за исключением тех, которые впоследствии возмещаются предприятию налоговыми органами),...



