Учёт

Как в 1С отразить ЭСФ с отложенным НДС?

7194

Поставщик в одной ЭСФ указал две позиции, одна с НДС - отложенный НДС, вторая без НДС - не отложенный.
Как подсоединить счет-фактуру с Поступлением ТМЗ без НДС с Регистрацией отложенного НДС - в разделе "Документ-Основание", если выбираю документ Поступлением ТМЗ Без НДС, второй позицией Регистрация отложенного НДС, то система не проводит и не подсоединяет ЭСФ.




Ответ:

В данном случае необходимо зарегистрировать два документа - "Поступление ТМЗ и услуг", в одном отразить поступление без НДС, во втором с отложенным НДС и создать Регистрацию прочих операций в целях НДС. Далее в документе "Счет-фактура (полученный)" во вкладке Документ-основание необходимо подвязать два документа - "Поступление без НДС" и "Регистрацию прочих операций":


...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах