Работник был уволен и не пришел за своим расчетом в течение трех лет, сумма осталась висеть в оборотке 3350.
Операцией закрытия месяца вручную закрыли оборотку 3350. Поставили эту сумму на доход: Дт 3350, а Кт 6290 - прочие доходы. С оборотно-сальдовой ведомости сумма ушла, а в расчетной ведомости и расчетном листке осталась. Как откорректировать оборотку, чтобы выровнять 3350 и расчетную ведомость?
Ответ:
В данном случае необходимо в данной операции добавить запись в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками организации. Для этого необходимо нажать на кнопку Выбор регистров, в открывшемся окне необходимо выбрать регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками организации:
В табличной части регистра Взаиморасчеты с сотрудниками организации добавляем новую строку с видом...