При поступлении ТМЗ и услуг в одном квартале, а выпиской ЭСФ в другом, я в 1С делаю операцию регистрация прочих операций по приобретенным ТМЗ и услугам в целях НДС. Как более верно оформлять такие поступления? И если создание такой операции верно, то как сделать так, чтоб эта операция не отображалась в АС?
Ответ:
При корректном оформлении отложенного НДС, документ «Регистрация прочих операция…» не будет попадать в Акт сверки с поставщиком:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК.
Информация о тарифах






